證券代碼:601777 證券簡稱:*ST力帆 公告編號:臨2020-123
債券代碼:136291 債券簡稱:16力帆02
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司管理人
關于公司重整進展的公告
本公司管理人及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別風險提示:
l 力帆實業(yè)(集團)股份有限公司(以下簡稱“力帆股份”或“公司”)被重慶市第五中級人民法院(以下簡稱“法院”)裁定受理重整,存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風險。如果公司被宣告破產(chǎn),公司將被實施破產(chǎn)清算,根據(jù)《股票上市規(guī)則》第14.3.1條第(十二)項的規(guī)定,公司股票將面臨被終止上市的風險。
l 即使公司實施重整并執(zhí)行完畢,但公司后續(xù)經(jīng)營和財務指標如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關監(jiān)管法規(guī)的要求,公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。
2020 年 8 月 21日,法院裁定受理力帆股份司法重整,并指定力帆系企業(yè)清算組擔任管理人。具體內容詳見公司披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《關于法院裁定受理公司司法重整暨股票被實施退市風險警示的公告》(公告編號:臨2020-086)。
現(xiàn)就重整進展公告如下:
一、 重整進展情況
(一)管理人自2020年8月21日法院發(fā)布公告之日起,正式啟動公司債權申報登記和審查工作。在債權申報截止日2020年9月30日之后,截至2020年11月20日,9家債權人向管理人補充申報債權,補充申報金額共計人民幣6.90億元。
(二)2020年11月10日,力帆股份管理人將重整計劃草案上傳至全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)(以下簡稱“破產(chǎn)信息網(wǎng)”)(http://pccz.court.gov.cn),并發(fā)布了《力帆實業(yè)(集團)股份有限公司管理人關于召開第二次債權人會議的公告》(編號:臨2020-116),經(jīng)報請法院同意,力帆股份重整案第二次債權人會議將于2020年11月25日上午9時30分以網(wǎng)絡會議的形式召開,債權人將分組對重整計劃草案進行表決;同日,力帆股份管理人發(fā)布了《力帆實業(yè)(集團)股份有限公司管理人關于召開出資人組會議的公告》(編號:臨2020-117),經(jīng)報請法院同意,力帆股份重整案出資人組會議將于2020年11月25日下午2時30分以網(wǎng)絡會議與現(xiàn)場會議相結合的方式召開,出資人將對《力帆實業(yè)(集團)股份有限公司重整計劃(草案)之出資人權益調整方案》進行表決。
(三)力帆股份重整案各項工作正在有序推進,管理人將嚴格按照《股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定認真履行信息披露義務,及時披露相關事項的進展。有關力帆股份重整案第二次債權人會議與出資人組會議的召開和表決情況,管理人后續(xù)將及時披露。
二、 風險提示
(一)公司被法院裁定受理重整,存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風險。如果公司被宣告破產(chǎn),公司將被實施破產(chǎn)清算,根據(jù)《股票上市規(guī)則》第14.3.1條第(十二)項的規(guī)定,公司股票將面臨被終止上市的風險。
(二)即使公司實施重整并執(zhí)行完畢,但公司后續(xù)經(jīng)營和財務指標如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關監(jiān)管法規(guī)的要求,公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。
管理人將嚴格按照《股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定認真履行信息披露義務,持續(xù)關注并及時披露相關事項的進展。管理人發(fā)布的信息以指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊登的信息為準。鑒于公司重整事項存在重大不確定性,敬請廣大投資者謹慎決策,注意投資風險。
特此公告。
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司管理人
2020 年11月24日